Русский Север

Закон Вологодской области от 20.10.2016 N 3991-ОЗ "О внесении изменения в закон области "Об утверждении программы социально-экономического развития Вологодской области на 2014 - 2016 годы""

Принят Постановлением Законодательного Собрания Вологодской области от 19 октября 2016 г. N 493
Статья 1
Внести в Программу социально-экономического развития Вологодской области на 2014 - 2016 годы, утвержденную законом области от 11 декабря 2013 года N 3234-ОЗ "Об утверждении Программы социально-экономического развития Вологодской области на 2014 - 2016 годы" (с изменениями, внесенными законом области от 4 ноября 2014 года N 3458-ОЗ), изменение, изложив разделы IV, V в следующей редакции:
"Раздел IV. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Цель 1. Развитие человеческого капитала

1. Комплекс мероприятий, направленных на развитие здравоохранения области:
1) обеспечение профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи;
2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) осуществление мер, направленных на охрану здоровья матери и ребенка;
4) развитие медицинской реабилитации населения и санаторно-курортного лечения;
5) развитие паллиативной помощи;
6) кадровое обеспечение системы здравоохранения;
7) совершенствование системы лекарственного обеспечения;
8) развитие информатизации в здравоохранении.

Ожидаемые результаты

Таблица 1


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Смертность от всех причин
случаев на 1000 населения
14.7
14.3
14.0
13.6
-7.5%
Смертность населения в трудоспособном возрасте
случаев на 100 тыс. населения
630.5
611.6
593.3
569.6
-9.7%
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
случаев на 100 тыс. населения
1318.4
1282.8
1248.1
1219.2
-7.5%
Смертность населения от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
859.4
825.5
791.6
757.7
-11.8%
Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения
10.8
10.2
9.4
9.1
-15.7%
Смертность населения от новообразований (в том числе злокачественных)
случаев на 100 тыс. населения
215.0
210.0
204.0
202.0
-6.0%
Смертность от туберкулеза
случаев на 100 тыс. населения
7.0
7.0
7.0
6.0
-14.3%
Суммарный коэффициент рождаемости
коэффициент
1.566
1.853
1.854
1.855
+18.5%
Младенческая смертность
случаев на 1000 детей, родившихся живыми
8.2
8.0
7.8
7.5
-8.5%
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми
16.0
15.5
14.5
13.8
-13.7%
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи
коек/100 тыс. населения
-
0.9
1.8
3.9
-
Обеспеченность населения врачами
врачей на 10 тыс. населения
29.3
29.7
30.0
30.2
+3.1%
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, и средней заработной платы по региону
%
116.8
130.7
137.0
159.6
+42.8 процентных пункта (далее - п. п.)
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала и средней заработной платы по региону
%
61.9
76.2
79.3
86.3
+24.4 п. п.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы по региону
%
27.9
51.0
52.4
70.5
+42.6 п. п.
Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных препаратах
%
97.0
97.5
98.0
98.0
+1.0 п. п.

2. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение развития физической культуры и спорта на территории области:
1) обеспечение возможностей жителям области систематически заниматься физической культурой и массовым спортом;
2) популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
3) обеспечение развития спорта высших достижений и повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва.

Ожидаемые результаты

Таблица 2


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области
%
18.8
19.7
20.7
28.1
+9.3 п. п.
Численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
человек
76
80
85
56
-26.3%
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
%
34.7
34.9
35.4
59.2
+24.5 п. п.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
3.5
3.7
4.0
8.9
+5.4 п. п.
Доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже I спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на этапах подготовки: тренировочном, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства
%
4.6
4.8
5.3
-
-
Доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников
%
9.2
9.6
10.0
9.6
+0.4 п. п.
Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения
единиц
159.0
160.6
161.3
162.1
+1.9%
Уровень обеспеченности населения области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
%
-
24.1
24.1
24.2
-

3. Комплекс мероприятий, направленных на развитие образования области:
1) развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
2) развитие профессионального образования.

Ожидаемые результаты

Таблица 3


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся
%
84.0
85.0
86.0
87.0
+3.0 п. п.
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях
%
-
85.5
85.5
85.5
-
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций
%
4.3
3.0
2.5
2.5
-1.8 п. п.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
%
64.0
65.0
66.0
67.0
+3.0 п. п.
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и средней заработной платы по региону
%
100.0
100.0
100.0
100.0
-
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы в сфере общего образования в регионе
%
83.4
100.0
100.0
100.0
+16.6 п. п.
Доля выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трудоустроившихся и продолживших обучение не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования соответствующего года
%
70.0
73.0
75.0
76.0
+6.0 п. п.
Доля работников образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, к общей численности работников образования
%
40.0
40.0
40.0
25.0
-15.0 п. п.
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе профессиональных образовательных организаций
%
7.0
7.0
7.0
18.5
+11.5 п. п.
Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования и средней заработной платы по региону
%
62.0
80.0
85.0
90.0
+28.0 п. п.
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения области
%
33.0
35.0
35.0
41.0
+8.0 п. п.
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования
%
99.83
99.84
99.95
100.0
+0.17 п. п.
Количество мест в организациях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории области
шт.
803
805
805
805
+0.2%

4. Комплекс мероприятий, направленных на формирование и эффективное использование трудовых ресурсов области
4.1. Развитие кадрового потенциала:
1) содействие занятости населения области, в том числе обеспечение сбалансированности профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы;
2) улучшение условий и охраны труда.

Ожидаемые результаты

Таблица 4


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Численность занятых в экономике по данным обследования по проблемам занятости (в среднем за год)
тыс. чел.
578.6
580.0
582.6
583.0
+0.8%
Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в среднем за год)
%
6.0
5.9
5.8
6.3
+0.3 п. п.
Уровень регистрируемой безработицы (в среднем за год)
%
1.6
1.6
1.5
1.6
-
Коэффициент напряженности на рынке труда
чел./вак.
1.0
1.0
1.0
1.0
-
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе
%
22.2
26.0
27.0
29.0
+6.8 п. п.
Отношение числа занятых в экономике области к численности населения области в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 года)
%
80.8
81.5
82.3
83.0
+2.2 п. п.
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
мест
136
204
204
-
в 1.5 раза
Удельная численность пострадавших от несчастных случаев на производстве на 1 тысячу работающих
чел.
2.28
2.25
2.2
2.2
-0.08
Коэффициент миграции
человек на 10000 человек населения
0.8
0.8
1.7
-6.9
-7.7

5. Комплекс мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан:
1) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
2) модернизация и развитие социального обслуживания:
а) развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения;
б) повышение уровня социальной защищенности совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечение их прав и законных интересов;
в) сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты населения;
3) развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости:
а) сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей;
б) сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
в) обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;
г) проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
4) обеспечение качественного и эффективного оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам с учетом критериев нуждаемости:
а) обеспечение безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения;
б) активизация участия пожилых граждан в жизни общества;
5) обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН);
6) совершенствование системы профилактики социального сиротства и детской безнадзорности;
7) создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
8) создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе.

Ожидаемые результаты

Таблица 5


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг
%
97.9
98.1
98.4
98.7
+0.8 п. п.
Доля семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта
%
92.0
93.0
93.0
94.0
+2.0 п. п.
Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги
%
96.0
97.0
98.0
98.0
+2.0 п. п.
Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания
%
95.0
95.5
96.0
97.2
+2.2 п. п.
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по региону
%
47.5
58.0
68.5
79.0
+31.5 п. п.
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
%
54.5
54.5
54.5
54.5
-
Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
7.5
7.5
6.3
0.0
-7.5 п. п.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
40.0
45.0
47.0
60.0
+20.0 п. п.
Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области
%
0.94
0.92
0.91
0.90
-0.4 п. п.
Доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности семей с детьми
%
26.0
27.5
28.5
29.5
+3.5 п. п.
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов
%
97.89
97.94
97.98
98.0
+0.11 п. п.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
74.5
75.0
76.0
81.9
+7.4 п. п.

6. Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурного потенциала области:
1) обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации:
а) организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области;
б) сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций;
в) обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества;
2) сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия;
3) развитие искусства и образования, осуществление поддержки творческих инициатив:
а) обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области;
б) организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам;
в) поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов;
г) организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства;
д) укрепление единого культурного пространства области, развитие культурного обмена, продвижение региональных культурных продуктов на российский и мировой культурные рынки.

Ожидаемые результаты

Таблица 6


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения
%
31.2
31.2
31.2
32.8
+1.6 п. п.
Количество виртуальных музеев
единиц
3
4
5
6
в 2 р.
Приобщенность населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений (мероприятий) культуры
посещений на 1 жителя
7.6
7.7
7.8
7.4
-2.6%
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
%
8.0
8.0
8.1
8.2
+0.2 п. п.
Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия
%
10.0
25.0
37.0
28.9
+18.9 п. п.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по региону
%
56.1
64.9
73.7
82.4
+26.3 п. п.

7. Комплекс мероприятий, направленных на создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи:
1) создание условий для вовлечения граждан в активный диалог с властью по вопросам развития области;
2) повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов;
3) создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан;
4) развитие государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ожидаемые результаты

Таблица 7


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций области
единиц
1845
1848
1851
1923
+4.2%
Количество добровольцев, привлекаемых к реализации проектов (программ) социально ориентированными некоммерческими организациями
единиц
50
200
250
300
в 6 р.
Рост (снижение) степени гражданской активности молодежи от уровня 2013 года
%
100.0
115.0
115.0
115.0
+15.0 п. п.
Доля категорий населения, участвующих в мероприятиях патриотического воспитания граждан
%
33.0
50.0
50.0
33.0
-

8. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение населения области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания:
1) стимулирование развития жилищного строительства;
2) обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
3) переселение граждан из аварийного жилищного фонда и капитальный ремонт многоквартирных домов;
4) комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
5) повышение уровня и качества жизни населения путем развития социальной и коммунальной инфраструктур;

Ожидаемые результаты

Таблица 8


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
единиц
13
13
13
13
-
Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
дней
276
276
130
90
-67.4%
Объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса
тыс. кв. м
176
198
221
235
+33.5%
Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен
%
5.1
4.3
3.6
3.1
-2.0 п. п.
Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов
единиц
7900
8200
8500
не менее 8100
+2.5%
Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (предоставление доступного и комфортного жилья 60% российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия)
%
7.5
15.0
22.5
30.0
+22.5 п. п.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя
кв. м
27.5
28.0
28.8
29.0
+5.5%
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
1.27
1.34
1.40
1.55
+0.28 п. п.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
млрд. руб.
52.3
59.0
43.6
53.0
+1.3%
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий (производство прочих неметаллических минеральных продуктов, за исключением производства стекла и изделий из стекла)
млрд. руб.
5.8
6.1
6.6
7.0
+20.7%
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда области
%
5.9
5.6
5.5
5.4
-0.5 п. п.
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации
%
58.0
58.4
58.8
59.2
+1.2 п. п.
Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
%
12.0
12.3
12.3
12.3
+0.3 п. п.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
19.7
22.2
24.7
27.2
+7.5 п. п.
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
44.4
44.3
44.2
44.1
-0.3 п. п.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
52.0
52.0
51.9
51.8
-0.2 п. п.
Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам
%
99.7
99.7
99.7
99.8
+0.1 п. п.

9. Комплекс мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов:
1) обеспечение населения области качественной питьевой водой;
2) снижение уровня загрязнения водных объектов;
3) обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;
4) предотвращение загрязнения окружающей среды отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
5) охрана и развитие животного мира области;
6) обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования.

Ожидаемые результаты

Таблица 9


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности
%
37.1
37.4
37.4
37.4
+0.3 п. п.
Масса загрязняющих веществ, поступившая со сточными водами в поверхностные водные объекты, на единицу валового регионального продукта
кг/млн. руб.
156.62
144.21
133.65
128.5
-18.0%
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения инженерных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях
%
9.3
10.7
24.4
24.5
+15.2 п. п.
Доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов
%
14.1
14.3
41.2
57.54
+43.4 п. п.
Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления
%
75.0
75.0
75.0
70.0
-5.0 п. п.
Доля площади территории Вологодской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории области
%
6.3
6.3
6.3
6.5
+0.2 п. п.

Цель 2. Повышение конкурентоспособности экономики

1. Комплекс мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности области:
1) совершенствование мер налогового и финансового стимулирования инвестиций;
2) формирование инфраструктуры обеспечения инвестиционной деятельности и снижение административных барьеров;
3) формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа области.

Ожидаемые результаты

Таблица 10


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
млрд. руб.
97.7
107.5
78.3
113.8
+16.5%
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования без трубопроводного транспорта
млрд. руб.
65.1
72.0
67.0
98.8
+51.8%
Количество приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами инвестиционной деятельности, которым предоставлена государственная поддержка в форме налоговых льгот
ед.
0
9
12
16
+16 ед.
Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году)
ед.
1456
1649
2992
3583
+8224 ед.

2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие транспортной системы области:
1) сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области;
2) обеспечение транспортного обслуживания населения.

Ожидаемые результаты

Таблица 11


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
% к предыдущему году
0.5
0.5
0.5
0.5
+1.5%
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
%
96.25
96.23
96.22
96.51
+0.26 п. п.
Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием
%
68.5
68.5
68.6
68.4
-0.1 п. п.
Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
%
44.7
44.7
44.7
41.8
-2.9 п. п.
Доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий
%
29.7
28.2
26.8
25.5
-4.2 п. п.
Количество перевезенных пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам
тыс. чел.
2740.5
2750.0
2760.0
2775.0
+1.3%

3. Комплекс мероприятий, направленных на энергоэффективность и развитие газификации на территории области:
1) повышение энергетической эффективности на территории области;
2) газификация на территории области.

Ожидаемые результаты

Таблица 12


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Производство электроэнергии
в % к предыдущему году
105.0
106.0
122.0
101.8
+31.6%
Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения
единиц
8
6
6
5
-37.5%
Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении
дней
276
167
45
43
-84.4%
Уровень газификации потребителей области природным газом
%
61.0
61.5
62.0
62.5
+1.5 п. п.
Динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг у.т./тыс. руб.
40.53
36.52
32.17
29.53
-27.1%

4. Комплекс мероприятий, направленных на развитие приоритетных секторов экономики области
4.1. Комплекс мероприятий, направленных на развитие металлургического комплекса:
развитие внутрирегиональной кооперации между организациями металлургического комплекса и организациями других видов деятельности, подготовка кадров.

Ожидаемые результаты

Таблица 13


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Индекс металлургического производства
в % к предыдущему году
101.0
101.5
101.5
101.5
+4.6%

4.2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие химического комплекса:
развитие внутрирегиональной кооперации между организациями химического комплекса и организациями других видов деятельности, подготовка кадров.

Ожидаемые результаты

Таблица 14


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Индекс химического производства
в % к предыдущему году
104.0
102.0
102.0
102.0
+6.1%

4.3. Комплекс мероприятий, направленных на развитие машиностроительного комплекса:
1) содействие расширению рынков сбыта продукции машиностроительного комплекса;
2) развитие внутрирегиональной кооперации между организациями машиностроительного комплекса и организациями других видов деятельности, подготовка кадров.

Ожидаемые результаты

Таблица 15


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Индекс производства машин и оборудования
в % к предыдущему году
95.0
103.0
103.0
103.0
+9.3%
Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования
в % к предыдущему году
96.0
103.0
103.0
103.0
+9.3%
Индекс производства транспортных средств и оборудования
в % к предыдущему году
96.0
103.0
103.0
103.0
+9.3%

4.4. Комплекс мероприятий, направленных на развитие лесного комплекса области:
1) создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия;
2) обеспечение охраны лесов от пожаров, защиты лесов и лесовосстановления;
3) развитие лесопромышленного сектора экономики, в том числе:
а) лесозаготовок;
б) деревообработки и целлюлозно-бумажного производства;
4) развитие кластера деревянного домостроения.

Ожидаемые результаты

Таблица 16


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины
%
44.8
45.8
47.9
50.5
+5.7 п. п.
Сокращение объема незаконных рубок
в % к предыдущему году
98.0
98.0
98.0
98.0
-5.9%
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров
%
62.0
62.0
63.0
74.0
+12.0 п. п.
Доля площади очагов вредных организмов, ликвидированных за год, от площади возникших очагов за год
%
64.0
64.0
65.0
66.0
+2.0 п. п.
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок
%
6.6
6.6
6.6
6.6
-
Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда
%
8.8
9.1
9.5
9.8
+1.0 п. п.
Индекс производства в лесозаготовке
в % к предыдущему году
110.0
108.0
108.0
108.0
+26.0%
Индекс производства в деревообработке
в % к предыдущему году
106.0
106.0
106.0
101.5
+14.0%
Индекс производства в целлюлозно-бумажном производстве
в % к предыдущему году
115.0
110.0
109.0
97.0
+16.3%
Дома деревянные заводского изготовления (дома стандартные)
тыс. кв. м общей площади
51.1
53.7
56.4
59.2
+15.9%

4.5. Комплекс мероприятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса:
1) содействие развитию подотрасли растениеводства;
2) содействие развитию льняного комплекса;
3) содействие развитию подотрасли животноводства и рыбоводства;
4) содействие устойчивому развитию сельских территорий;
5) содействие развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов;
6) создание и развитие логистических центров.

Ожидаемые результаты

Таблица 17


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Индекс производства продукции растениеводства
в % к предыдущему году
93.7
109.9
102.9
103.4
+16.9%
Валовой сбор льноволокна
тыс. тонн
2.7
4.3
4.5
4.1
+51.9%
Индекс производства продукции животноводства
в % к предыдущему году
89.4
99.4
104.1
101.8
+5.3%
Производство молока во всех категориях хозяйств
тыс. тонн
430.0
430.3
445.0
496.2
+15.4%
Производство мяса скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств
тыс. тонн
56.1
54.1
57.7
82.6
+47.2%
Производство яиц во всех категориях хозяйств
млн. штук
625.0
649.0
653.2
665.0
+6.4%
Ввод (приобретение) жилых помещений для граждан, проживающих в сельской местности
тыс. кв. м
6.948
2.143
1.900
1.900
-72.7%
Индекс производства пищевых продуктов
в % к предыдущему году
96.0
103.0
102.0
102.0
+7.2%
Объем сельскохозяйственной продукции, переработанной и отгруженной логистическими и оптово-распределительными центрами
тыс. тонн
30.03
44.3
63.0
58.065
в 1.9 раза

4.6. Комплекс мероприятий, направленных на развитие туристского кластера:
1) развитие внутреннего и въездного туризма в области:
а) развитие туристского кластера области;
б) повышение качества туристских услуг;
в) продвижение туристского продукта области на российском и зарубежном туристских рынках;
г) развитие проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза";
2) сохранение и развитие народных художественных промыслов области.

Ожидаемые результаты

Таблица 18


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Количество посетителей области, туристы
тыс. чел.
640
717
803
850
+32.8%
экскурсанты
тыс. чел.
1460
1553
1647
1500
+2.7%
Объем туристских и гостиничных услуг
млн. руб.
2121
2333
2566
2550
+20.2%
Количество посетителей Великоустюгского района и вотчины Деда Мороза, туристы
тыс. чел.
50
51
52
50
-
экскурсанты
тыс. чел.
116
132
149
110
-5.2%
Численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области
чел.
118
124
125
130
+10.2%

5. Комплекс мероприятий, направленных на развитие науки и инноваций в области:
1) совершенствование инновационной инфраструктуры области;
2) популяризация научной и инновационной деятельности;
3) развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;
4) развитие инновационной деятельности;
5) содействие развитию рынка интеллектуальной собственности;
6) внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере строительства на территории области.

Ожидаемые результаты

Таблица 19


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Уровень инновационной активности организаций
%
7.5
7.7
8.0
8.2
+0.7 п. п.
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в объеме валового регионального продукта
%
0.092
0.094
0.096
1.77
+1.678 п. п.
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, на 100 тыс. населения
чел.
33
33
33
33
-
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте
% относительно уровня 2011 года
92.9
100.0
100.0
100.0
+7.1 п. п.
Темп роста числа выданных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы
в % к предыдущему году
102.2
104.4
107.4
106.9
+19.9%
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции
%
4.7
5.0
5.3
6.0
+1.3 п. п.
Доля образовательных учреждений высшего профессионального образования во внутренних затратах на исследования и разработки
%
25.0
25.0
25.0
25.0
-
Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций
%
6.8
7.5
8.2
9.0
+2.2 п. п.
Объем производства композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них
тыс. п.м
1530
6120
8700
9500
в 6.2 р.
Общее количество организаций, производящих в области композиционные материалы, конструкции и изделия из них
единиц
1
1
6
6
+5 ед.
Количество ноу-хау, полученных патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений
единиц
1
1
3
4
+3 ед.

6. Комплекс мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства:
1) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
б) создание условий для повышения спроса на продукцию (работы, услуги), производимую (предоставляемые) субъектами малого и среднего предпринимательства;
в) стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности;
г) повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ожидаемые результаты

Таблица 20


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории области
в % к предыдущему году
-10.0
0.2
0.3
0.4
+0.9%
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
%
26.1
26.4
26.7
30.1
+4.0 п. п.
Оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями
млрд. руб.
217.6
226.3
237.8
272.0
+25.0%
Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями
в % к предыдущему году
3.0
4.0
5.1
7.3
+17.3%
Удельный вес малых предприятий материального производства (обрабатывающие производства, строительство, транспорт, ЖКХ) в общем количестве малых предприятий
%
31.5
32.1
33.0
33.9
+2.4 п. п.

7. Комплекс мероприятий, направленных на развитие городов с монопрофильной структурой экономики:
1) реализация комплексного инвестиционного плана модернизации г. Сокола;
2) реализация комплексного инвестиционного плана модернизации г. Череповца;
3) реализация комплексного инвестиционного плана модернизации г. Красавино.

Ожидаемые результаты

Таблица 21


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
г. Сокол






Доля градообразующих предприятий в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по городу
%
55.0
57.0
54.0
50.0
-5.0 п. п.
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год)
в % к численности экономически активного населения
1.5
1.45
1.4
1.7
+0.2 п. п.
Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
%
11.8
12.5
13.4
13.8
+2.0 п. п.
г. Череповец






Доля градообразующих предприятий в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по городу
%
68.0
68.0
67.5
69.9
+1.9 п. п.
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год)
в % к численности экономически активного населения
1.3
1.2
1.2
1.2
-0.1 п. п.

Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста экономически активного населения
%
14.2
14.8
15.1
20.0
+5.8 п. п.
г. Красавино






Доля градообразующих предприятий в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по городу
%
75.1
73.4
72.5
70.1
-5.0 п. п.
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год)
в % к численности экономически активного населения
6.7
4.8
4.3
5.0
-1.7 п. п.
Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
%
17.8
18.6
19.6
20.5
+2.7 п. п.

Цель 3. Совершенствование системы управления

1. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективного и ответственного управления финансовой системой области:
1) обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов;
2) поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами;
3) управление государственным долгом области.

Ожидаемые результаты

Таблица 22


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Отношение дефицита областного бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
%
13.1
15.0
10.0
10.0
-3.1 п. п.
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ области, к общему объему расходов областного бюджета
%
34.9
80.0
90.0
90.0
+55.1 п. п.
Отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами
раз
2.5
2.5
2.5
2.5
-
Доля долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов
%
67.7
65.0
53.0
49.0
-18.7 п. п.

2. Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование государственного управления в области:
1) совершенствование системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в области;
2) реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории области;
3) развитие кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления, формирование и подготовка резервов управленческих кадров;
4) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией;
5) снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров.

Ожидаемые результаты

Таблица 23


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Численность лиц, замещающих должности в органах исполнительной государственной власти области
человек на 10 тыс. человек населения
22.0
19.1
19.0
18.5
-15.9%
Доля лиц, включенных в кадровые резервы органов исполнительной государственной власти области, назначенных на должности, от общего числа лиц, включенных в кадровые резервы органов исполнительной государственной власти области
%
32.0
35.0
38.0
20.0
-12.0 п. п.
Доля органов исполнительной государственной власти области, получивших положительную оценку деятельности населением области
%
40.0
50.0
60.0
70.0
+30.0 п. п.
Доля населения области, имеющего доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
%
30.0
40.0
90.0
90.0
+60.0 п. п.
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
%
89.3
90.0
90.0
80.0
-9.3 п. п.

3. Комплекс мероприятий, направленных на развитие информационного общества:
1) совершенствование информационного общества области для дальнейшего развития экономической, социально-политической и культурной сфер жизни общества;
2) построение "электронного правительства" области;
3) обеспечение возможности получения населением области государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
4) содействие в предоставлении (получении) услуг связи.

Ожидаемые результаты

Таблица 24


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда"
%
70.0
90.0
100.0
96.0
+26.0 п. п.
Доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа
%
59.6
100.0
100.0
100.0
+40.4 п. п.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
4.5
10.0
25.0
50.0
+45.5 п. п.
Доля населения области, повысившего уровень компетенции по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы "Информационное общество - Вологодская область (2014 - 2020 годы)", от общей численности постоянного населения области
%
-
-
0.3
0.7
+0.7 п. п.
Доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области
%
95.7
95.7
96.3
96.8
+1.1 п. п.

4. Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области:
1) оформление прав собственности на все объекты недвижимости, учитываемые в Реестре собственности области;
2) предоставление залогового обеспечения субъектам инвестиционной деятельности;
3) повышение экономического потенциала земельных участков;
4) прекращение избыточного государственного регулирования экономики и переход преимущественно к косвенным методам регулирования экономических процессов;
5) актуализация кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков по категориям;
6) формирование земельных участков для жилищного строительства.

Ожидаемые результаты

Таблица 25


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Доля объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области
%
60.0
62.0
65.0
70.0
+10.0 п. п.
Доля имущества области, включенного в Перечень объектов залогового фонда области в отчетном году
%
6.5
7.0
7.5
8.0
+1.5 п. п.
Доля земельных участков, реализованных на торгах
%
50.0
50.0
50.0
50.0
-
Доля приватизированных государственных унитарных предприятий области, основанных на праве хозяйственного ведения
%
-
7.7
23.1
30.8
+30.8 п. п.
Доля приватизированных пакетов акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ
%
-
8.7
13.0
21.7
+21.7 п. п.
Доля земельных участков, находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами
%
33.0
35.0
40.0
45.0
+12.0 п. п.

5. Комплекс мероприятий, направленных на развитие системы государственных закупок области:
1) повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области и нужд областных бюджетных учреждений;
2) обеспечение открытости и прозрачности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области и нужд областных бюджетных учреждений.

Ожидаемые результаты

Таблица 26


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения "безальтернативных" закупок, в общем объеме государственных закупок
%
9.0
не > 5.0
не > 5.0
9.0
-
Доля закупок в электронной форме в общем количестве государственных конкурентных закупок
%
30.0
35.0
40.0
45.0
+15.0 п. п.

6. Комплекс мероприятий, направленных на развитие местного самоуправления в области:
1) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления путем стимулирования комплексного социально-экономического развития муниципальных образований;
2) оптимизация муниципального устройства области.

Ожидаемые результаты

Таблица 27


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления
% от числа опрошенных
44.0
45.0
46.0
47.0
+3.0 п. п.
Количество муниципальных образований области
ед.
283
281
279
279
-1.4%

Раздел V. ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) * РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Таблица 28


Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Численность населения
тыс. человек (в среднем за год)
1195.7
1195.0
1194.6
1190.0
-0.5%
Валовой региональный продукт (в действующих ценах)
млрд. руб.
352.7
382.1
406.7
430.4
+22.0%
Валовой региональный продукт (в сопоставимых ценах)
в % к предыдущему году
100.0
102.5
102.0
100.3
+4.9%
Индекс промышленного производства
в % к предыдущему году
101.5
102.0
102.8
100.0
+4.9%
Индекс производства продукции сельского хозяйства
в % к предыдущему году
90.5
102.2
103.7
102.4
+8.5%
Среднемесячная заработная плата работающих
руб. в месяц
24903
27103
29618
28224
+13.3%
Реальная заработная плата
в % к предыдущему году
103.1
103.0
104.4
90.7
-2.5%
Производительность труда
в % к предыдущему году
101.0
102.7
102.0
100.0
+4.8%
Среднедушевые денежные доходы населения
руб. в месяц
20879
22896
24882
28423
+36.1%
Реальные располагаемые денежные доходы населения
в % к предыдущему году
107.6
102.4
102.4
100.2
+5.1%
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума
в % ко всему населению
13.4
13.3
12.8
15.6
+2.2 п. п.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
69.5
70.1
71.2
71.8
+2.3 года

--------------------------------
* Индикаторы (показатели) реализации Программы подлежат определению по данным государственной статистики, содержащимся в официально издаваемых Росстатом и Вологдастатом сборниках, данным федеральных министерств и ведомств и органов исполнительной государственной власти области.".
Статья 2
Настоящий закон области вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.КУВШИННИКОВ
г. Вологда
20 октября 2016 года
N 3991-ОЗ

Поиск

Документы недели

Новости Партнеров

Наверх